共青团金华市委2021年度部门决算


 

、概况

() 部门职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群 众组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年群众 和纽带。中国共产主义青年团金华市委员会 (以下简称 ) 受市委和团省委的领导。其主要职责是:

1.领导全市共青团工作,保持和增强共青团的政治性、 性、群众性;领导全市青联、学联和少先队工作,依法 规指导和联系全市性青少年社团组织。

2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针 策;参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行,  党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3.教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大 旗帜贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,践行社会主 义核价值观,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努 力为输送新鲜血液;调查青少年思想动态和青少年工作情 况,究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提 相应对策。

4.坚持党建带团建,提高团建的科学化水平,巩固团建 基础,扩大团的组织覆盖;加强团的社会联络工作,充 分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用


 

 

 

 

5.关心青少的工作、学习、生活, 围绕青少年所急、 政所需、共青团所能,切实服务青少年;积极维护青少年 法权益,有效预防青少年犯罪;协助政府教育部门组织大 小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社 安定团结。

6.加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对 年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传 ,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。

7.适应金华经济、政治、文化、社会、生态建设的需要, 开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥 年的生力军和突击队作用。

8.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和 提供服务,负责国 (境) 内外、省内外、市内外青少年友 交流工作,责全市青年统战、 民族、宗教工作,做好青年 统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

9.承担市委、市政府交办的其他有关工作。

() 机构设置

预算单位构成看,共青团金华市委 2021 年度部门决算 :委本级决算、委属事业单位决算。

入共青团金华市委 2021 年度部门决算编制范围的二 预算单位包括:

1. 共青团金华市委 (本级) ;2.金华市青少年

二、2021 年度部门决算公开表


 

 

 

 

见附表。

三、2021 年度部门决算情况说

() 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 3,202.00 万元,支出总计 3,202.00

万元,与 2020 年度相比,增加 30.95 万元,增长 0.98%。主 原因是:项目支出经费增加。

(二) 收入决算情况说

  3,202.00 万 元;  包 括 财 政 拨 款 收 入 1,171.87 万元 (其中,一般公共预算 1,171.87 万元,政 基金预算 0 万元, 国有资本经营预算 0 元) , 占收入合计 36.60%;上级补助收入 0 万元,  占收入合计 0%;事业收入 2,030.13 万元,  占收入合计 63.40%;经营收入 0 万元,  占 入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计 0%; 他收入 0 万元, 占收入合计 0%。

(三) 支出决算情况说

本年支出合计 3,202.00 万元,其中基本支出 1,252.94 万元,  39.13%;项目支出 1,949.06 万元, 占 60.87%;上 级支出 0 万元, 占 0%;经营支出 0 万元, 占 0%;对附 单位补助支出 0 万元, 占 0%。

() 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1,171.87 万元,支出总计 1,171.87 万元,与 2020 年相比,增加 104.00 万元,增长 9.74%。主要原因是基本支出增长;财政拨款支出年初预算  1,201.47 万元,完成年初预算的 97.54%,主要原因是我


 

 

 

 

认真落实市委、市政府坚持政府过紧日子的要求,进一步 压减行政支出,降低行政运行成本。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,171.87 万元, 本年支出合计的 36.60%。与 2020 年相比,一般公共预算 财政拨款支出增加 104.00 万元,增长 9.74%。主要原因是 本支出增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,171.87 万 主要用于以下方面:一般公共服务 (类) 支 511.43 万元,  43.64%; 国防 (类) 支出 0 万元, 占 0%;公共安全 (类)  支出 0 万元, 占 0%;教育 (类) 支出 0.60 万元, 占 0.05% 学技术(类)支出 0 万元, 占 0%;文化旅游体育与传媒(类) 支出 454.46 万元, 占 38.78%;社会保障和就业 (类) 支 79.71 , 占 6.80%;卫生健康 (类) 支出 33.20 万元, 占 2.84%;节能环保 (类) 支出 0 万元, 占 0%;城乡社区 (类)  0 万元, 占 0%;农林水 (类) 支出 0 万元, 占 0%;交通  (类) 支出 0 万元, 占 0%;资源勘探工业信息等 (类)   0 万元, 占 0%;商业服务业等 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 金融 () 支出 0 万元, 占 0%;援助其他地区 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元, 占 0% 住房保障(类)支出 92.47 万元, 占 7.89%;粮油物资储备(类) 支出 0 万元, 占 0%;灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,


 

 

 

 

 0%;其他 (类) 支出 0 万元, 占 0%;债务还本 (类) 支出 0 万元, 占 0%;债务付息 (类) 支出 0 万元, 占 0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021                    1201.47 万元,支出决算为 1,171.87 万元,完成年初预算的 97.54%,主要原因是我委认真落实市委、市政府坚持政府  日子的要求,进一步压减行政支出,降低行政运行成 其中

一般共服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算为 272.20 万元,支出决算为 275.40 万元, 年初预算的 101.18%,决算数大于预算数的主要原因人 经费正常增长。

一般共服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 其他群众 体事务支出 (项) 。年初预算为 265.91 万元,支出决算  236.02 万元,完成年初预算的 88.76%,决算数大于 ( ) 预算数的主要原因我委认真落实市委、市政府坚持政 紧日子的要求,进一步压减行政支出,降低行政运行成 

支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) 。年 初预算为 3.02 万元,支出决算为 0.60 万元,完成年初预算  19.87%,决算数大于 (或小于) 预算数的主要原因我委认 实市委、市政府坚持政府过紧日子的要求,进一步压减 支出,降低行政运行成本。


 

 

 

 

化旅游体育与传媒支出 (类) 其他文化旅游体育与 传媒支出 (款) 其他文化旅游体育与传媒支出 (项) 。 初预算为 447.79 万元,支出决算为 454.46 万元,完成年 初预算的 101.49%,决算数大于预算数的主要原因人员 正常增长。

保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事单位基本养老保险缴费支出 (项) 。年初预算为 53.97 万元,支出决算为 53.15 万元,完成年初预算 98.48%,决算数小于预算数的主要原因人员变动

保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 。年初预算为 26.99 万元,支出决算为 26.57 万元,完成年初预算的 98.44% 算数小于预算数的主要原因人员变动。

生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单 医疗 (项) 。年初预算为 17.92 万元,支出决算为 17.92 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主 原因根据年初预算调整社会保险基数。

生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员 补助 (项) 。年初预算为 5.93 万元,支出决算为 5.93 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主 原因根据年初预算调整社会保险基数


 

 

 

 

生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单 位医疗 (项) 。年初预算为 9.35 万元,支出决算为 9.35 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主 原因根据年初预算调整社会保险基数。

保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 。年初预算为 98.39 万元,支出决算为 92.47 万元, 年初预算的 93.98%,决算数小于预算数的主要原因 变动。

() 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度般公共预算财政拨款基本支出 935.85 万元, 其中:

人员经费 876.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个 人和家庭的补助支出

经费 59.59 万元,主要包括:办公费、邮电费、  差 旅费、维修 (护) 费、公务接待费、专用材料费、劳务费 业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品 服务支出。

() 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 


 

 

 

 

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排, 无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,占本年 支出合计的 0%。与 2020 年相比,政府性基金预算财政拨款 无安排,增长0%。主要原因是:无政府性基金预算财政拨 支安排,故无相关数据。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,主要用 于以下方面:科学技 (类) 支出 0 万元, 占 0%;文化旅游 体育传媒 (类) 支出 0 万元, 占 0%;社会保障和就业 (类)  0 万元, 占 0%;节能环保 (类) 支出 0 万元, 占 0%;城  (类) 支出 0 万元, 占 0%;农林水 (类) 支出 0 万元,  0%;交通运输 (类) 支出 0 万元, 占 0%;资源勘探信息  (类) 支出 0 万元, 占 0%;金融 (类) 支出 0 万元, 占 0%;  (类) 支出 0 万元, 占 0%;债务付息 (类) 支出 0 万元,  0%;抗疫特别国债安排 (类) 支出 0 万元, 占 0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万

元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%,主要原因是无 性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

() 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 


 

 

 

 

部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安

,故无相关数据。

1.有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本 支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,主要 用于以下方面: 国有资本经营 (类) 支出 0 万元, 占 0%

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是 有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情 说明。

2021 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算  3.00 万元,支出决算为 0.29 万元,完成预算的 9.67%,2021 “三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我委 落实市委、市政府坚持政府过紧日子的要求,进一步压 政支出,降低行政运行成本。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情

说明。


 

 

 

 

2021 年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

,因公出国 (境) 费用支出决算为 0 万元,占 0%,与 2020 年度持平均为 0 元,增长0%,主要原因是本年度无因公出  (境) 费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元  0%,与 2020 年度相比持平,增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出;公务接 待费支决算为 0.29 万元,占 100%,与 2020 年度相比,减  0.54 万元,下降 65.20%,主要原因是我委认真落实市 市政府坚持政府过紧日子的要求,进一步压减行政支出, 行政运行成本。具体情况如下:

(1) 因公出国 (境) 预算数为 0 万元,支出决算为 0 元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的 公务出国 (境) 的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等 出。决算数小于 (或大于) 预算数的主要原因是我部门无 务出国 (境) 安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出 因公出国(境)团组 0 个;累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元,支出 决算为 0 万元,完成预算的0%。决算数、预算数均为 0 因是我部门无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元 (含 置税等附加费用) ,完成预算的0%。决算数、预算数均为 0 的主要原因是无公务用车购置计划。

公务用车运维护费预算数为 0 万元,支出 0 万元,完 成预算的0%。决算数、预算数均为 0 的主要原因是本部门无


 

 

 

 

务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路 过桥费、保险、安全奖励费用等支出;2021 年度,本级及 所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 

(3) 公务接待费预算数为 3.00 万元,支出决算为 0.29 万元完成预算的 9.67%。主要用于接待市域范围外来我委 调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等支 出。决算数、预算数持平的主要原因是是我委认真落实市委、 府坚持政府过紧日子的要求,进一步压减行政支出,降 低行政运行成本。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务  3 团组,累计 26 人次。

接待支出 0 万元,主要用于接待 0 团组,0 人次。

其他国公务接待支出 0.29 万元,主要用于市域范围外 来我考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇 报等支出,接待 3 团组,26 人次。

() 机关运行经费支出说明

2021 年度机关运行经费年初预算数为 52.67 万元,支出 算为 54.59 万元,完成年初预算的 103.65%,决算数大于 预算数主要原因商品和服务支出增加; 2020 年度减少 15.31 万元,下降 21.90%,主要原因是我委认真落实市委、 府坚持政府过紧日子的要求,进一步压减行政支出,降 低行政运行成本

(十一) 政府采购支出说明


 

 

 

 

2021 年度政府采购支出总额 403.05 万元,其中:政府 采购货物支出 201.71 万元、政府采购工程支 201.34 万元、 府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 403.05 万元,占府采购支出总额的 100%。其中,授予小微企业合 同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物 授予中小业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授 予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予 中小企业合同金额占服务支出金额的0%

(十二) 国有资产占有情况说明

2021 年 12 月 31 日,共青团金华市委本级及所属各 单位共有车 0 辆,其中,副部 (省) 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保 用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用 设备 0  (套) ,单价 100 万元以上专用设备 1 台(套) 。

(十三) 预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

预算绩效管理要求,共青团金华市委对 2021 年度一 般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 ,二级项目 12 个,共涉及资金 236.02 万元, 占一般公共 预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本 无国有资本经营预算项目。

“ (创建) 青年志愿者服务品质提升”“团基层 组织基础提升工作经费”等 18 个项目开展了部门评价,


 

 

 

 

一般公共预算支出 236.02 万元,政府性基金预算支出 0 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。其中,对“ (创建) 志愿者服务品质提升”“团员青联队伍发展及统战建设 经费”等 18 个项目分别通过内评审机构开展绩效评价。

评价情况来看,所有项目均为“优”。

 

 

本年无部门评价

无部门整体支出绩效评价。

年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门 (单位) 决算中项目绩效自评结果。

共青团金市委在 2021 年度部门决算中反映 (创建) 青 志愿者服务品质提升及团基层组织基础提升工作经费项 绩效自评结果。

(创建) 青年志愿者服务品质提升项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 92 分,  自评结 “优”。项目全年预算数为 124.20 万元,执行数为 122.98 万元,完成预算的 99.02%。项目绩效目标完成情况:一是深


 

 

 

 

入开志愿服务活动,传播志愿文化,弘扬“奉献、友爱、 、进步”的志愿精神,用“志愿红”擦亮城市文明新底 撑起城市文明新高度。团市委创建全国文明城市月度测  4 次红榜表扬 (1 月、5 月、10 月、11 月) ;二是截至 2021 年底,全市建成学雷锋愿服务站点 726 个,红色驿站 1000 个,实现社区、服务窗 口、公共文化场所全覆盖;注册志愿  161.5 万人,排名全省第四,志愿组织 1.38 万个,累计 开展志愿服务活动 21.06 万场,志愿服务信用时数 3443.35 万小,排名全省第三。发现的问题及原因:一是大赛的成 效推广力度不足;二是提升服务水平,助推社会大众广度不 下一步改进措施:一是加大大赛的成效推广力度;二是 各层级助推社会大众升服务水平。

目支出绩效自评表

 

项目名

(创建) 青年志愿者服务品质提升

管部门

市委

实施单

市委

起止时

2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日

 

 

目资金 (万 )


年初预算

年预算数

年执行数

度资金总额

124.2

124.2

122.98

其中:市本级 排资金

124.2

124.2

122.98

年度总体目

期目标

际完成情况


深入开展志愿服务活动,传播志愿文化, “奉献、友爱、互助、进步”的志 精神,用“志愿红”擦亮城市文明新 底色、撑起城市文明新高度。 团市委创 全国文明城市月度测评 4 次红榜表扬  (1 月、5 月、10 月、11 月) ,截至 2021 底,全市建成学雷锋志愿服务站点   726 个,红色驿站 1000 个,实现社区、

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

习近平新时代中国特色社会主义思

想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大、十 中全会精神,紧紧围绕全国文明城市 体系要求,以培育和践行社会主义核 值观为主线,以提高市民素质和城市 明程度为目标,提升全市志愿服务品

为创建全国文明城市作出应有的贡 

口、公共文化场所全覆盖;注册 志愿者 161.5 万人,排名全省第四, 愿组织 1.38 万个,累计开展志愿服务活  21.06 万场,志愿服务信用时数     3443.35 万小时,排名全省第三。工作 信息在央视新闻、人民网、中国文明网、 易新闻、浙江卫视等省级以上媒体报  96 次。我市 95 后青年志愿者叶海兰 选第十三届中国青年志愿者优秀个人 2021 年度我委创建工作中主要推进 下几个方面:

1. 防疫物资一次性日用防护;

2. 志愿汇益币兑换机文创产品定制;

3. 志愿服务最美系列宣传视频拍摄制 作;

4. 青春助力社会治理金华分会场网络 播会;

5. “志愿心向党服务迎百年”市百个优 志愿服务项目展示活动;

6. 2021 春季暖冬行动志愿者服务;

7. “青春新向党 文明我先行”志愿活 

8. 第六届志愿者服务项目大赛

9. 金华市青年赛会志愿者服务礼仪 训班

10. 志愿服务示范站点建设;

11. 金华市直单位志愿工作考核推进 

12. 2021 年金华市优秀志愿服务项目能 力提升培训;

13. 2020 年度金华市志愿服务工作先进 体和个人评选活动;

14. “志愿心向党 服务迎百年”红歌展 演活动

15. 志愿站督查员培训督查;

16. “志愿心向党 文明我先行”志愿服 务启动仪式会议

17. 8、12 月份学雷锋志愿站品质提升 查;

18. “志愿向党 文明我先行”三大商圈 年志愿服务活动;

19. 12.5 国际志愿者主题活动;

20 2021 年度志愿服务画册;

 


 

 

 

 

 

 

一级 指标

 

二级 指标

 

 

级指标

 

年度指 标值

 

实际完 

 

指标

 

 

差原因分 析及改进  (必填  项,可另 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产出

指标

(50

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数量

指标

1:各层次的志 愿者培训

400 场

640 余场

2

2


2:第六届志愿 服务项目大赛

1 

1 

5

5


 

3:大赛专家评

审机构评出金、银、

、优秀组织等奖

送优秀 项目参 省级以 赛事, 获国家

奖,省 项。

56 个优 项目参加 级以上赛 ,荣获国 级奖项 10 ,省级奖

 54 个。

 

 

 

3

 

 

 

3


4:志愿服务专 宣传片制作

二项

5

5


指标 5:打“365 铁志愿站”、“金 驿站” 、  “青春 诊站” 、  “红领  1013 驿站”

“金 华有爱    驿 ”建设

 

“金华  红色 驿站”建设

 

 

2

 

 

2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量

指标

 

 

 

 

 

 

 

1:将志愿服务 入推优入团、推 优入党的评价体

 

 

 

 

 

 

 

 

立先进 典型

联合市文   市民政 开展优秀 愿者  进工作者   、项  评选表彰   “金 好人”“浙 好人”等 立先进典 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

3


 

 

 

2:推广“志愿 浙江”志愿服务 字化平台使用

通过提供 愿者注  、志愿 务地图 能化匹  、搭建 理论宣 ”等特 应用场

各县 (   ) 组织 培训  推进志愿 服务 菜单  ”运行管   达到志 服务供需 精准匹配

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

5


 


 

 

 

 

 





 、志愿 动招募 报名 、志 组织入 驻展示  愿服务    、志愿 务风采 示等功 

推动全市志 服务常态 发展  范化建设     注入创    打造集 展示交流  资源运作  作共享于 体的科学 志愿服务 运转体系




3:所有活动无 全事故

安全事 

安全事故

5

5


 

 

 

 

指标

 

指标 1:各项培训、 动时间节点举行

    、活动 时间节 

各项培训  动时间节 点举行

 

 

5

 

 

5


2:活动日程安 符合要求

日程 排符合 

活动 日程安 符合要求

 

5

 

5


 

......






 

 

 

 

成本

指标

1:项目总成本 制数

124.2 万 元之

122.98 万元

3

3


2:各项活动在 算计划内

各项活 预算计 划内

每项均在 算计划

 

3

 

3


3:培训费标准 

 400 元 //天内

400 元/人 /天内

2

2


4:培训餐费标 

120 元/人 /天

120 元/ 人/ 天

2

2


 

 

 

效益

指标

(30

)

 

经济

效益

指标

1:本项目不会 接产生效益






2:






......






 

社会

效益

指标

1:通过培训推   制度 化、专业化、  化,全面提升志 服务品质 ,助力

动志愿 服务制度 化、专业  品牌 化,全面

通过培训课 程,进一步 提高志愿者 们综合素质 和志愿服务

 

 

5

 

 

4

 

参与培训

后续培训

跟进

 


 

 

 

 

 




国文明城市创建

升志愿 服务品  质,助力 全国文明 城市创  

水平,增强 愿者骨干 团队凝聚  ,培养骨 成员协同 合作精神




 

2:通过大赛介 各自志愿服务项 的背景 目的、 具体做 、社会成 、可推广经验,

自志愿服 务项目 景、  的、具 做法、 会成效 可推广

各自志愿 务项目的背 景、 目的 具体做法、 会成效、

可推广经

验,推广有

加强

 

 

 

 

5

 

 

 

 

4

 

 

 

赛的成效

广力度不

 

 

 

 

 

 

 

 

3:志愿服务专 宣传片制作

力推动 志愿服 窗口进单 位、进 区农村、 进学校 业、进 园广场、 进旅游 区、进 化场馆 活动, 愿服务 人参与 的浓厚

 

 

 

 

 

 

 

动志愿服

务窗口进

位、进社

农村、进

校企业

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

志愿服务

口视频片使

用不足

 

效益

指标

1:不会对生态 生影响






2:






......






 

 

 

可持

续影

1:希望通过市 志愿者培训活动 加强交流我市志 服务能力 ,促进 此借鉴,进一步 升志愿服务专业 平,助推志愿项 品牌化发展

通过市 愿者培 活动,

加强交流

我市志愿

服务能

力,促进

此借

鉴,进一

 

加强了交流

市志愿服

能力,促

彼此借

鉴,进一

升志愿服

务专业水

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

3

 

 

 

升服务水

平,推社会

众广度不

 


 

 

 

 

 





提升志 愿服务专 业水平, 助推志愿 项目品牌 化发展





 

 

 

2:通过大赛介 了各自志愿服务 项目的背景、目的、 具体做法 、社会 、可推广经验,

通过大

让广大市

民对自

愿服务项

的背

、目的、

具体做

、社会

成效、可

广经

 

通过大赛进 步让广大 民对自志 服务项目 背景、  、具体做 、社会成 、可推广

验,

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

应用还存在 足之处

 

 

3:用志愿服务    ,是为了吸引更 的普通群众参与 志愿服务活动中 

通过志

服务益币

的智慧

兑换,

为了吸引

多的普

通群众

与到志

服务活动


 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

兑换点较少, 种比较单

,吸引有限

 

度指

(10

)

 

服务

对象

度指

指标 1:参与活动、 训志愿都的满意 

 

95%

 

96%

 

5

 

5


2:社会认可度

95%

95.6%

5

5


 

......






执行

(10

)

 

资金执行率:

(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)

 

 

10

 

 

10


100

92


评价结

90 分≤得分≤100 分;良:80 分≤得分<90 分;中:

60 分≤得分<80 分;差:得分<60 分

 

-

 


 

 

 

 

 

 

团基层组织基础提升工作经费项目绩效自评综述:根据 初设定的绩效目标,项目自评得分 92 分,自评结论为“优”。 项目全年预算数为 10 万元,执行数为 8.62 万元,完成预算  86.20%。项目绩效目标完成情况:一是多次召集县 (市 ) 团委开展乡村振兴工作推动会议,承办“浙江省青年发 展与基层团建双联现场交流活动” ,重点讨论乡村振兴工 持续深化“青年委员”培育计划,指导开展“一青年委 项目”助力乡村振兴项目路演大赛。持续深化乡村振兴 先锋选树。推 3 名青年参与“全国乡村振兴青年先锋”评 选,中金东区陶程宏入围最终名单。全面推动浙江省青年 乡村振兴带头人“青牛奖”寻访工作,承办全省“守好 根脉 助力乡村振兴‘我在窗口写青春’” 青牛论坛, 武义县金美艳荣获 2021 年省“青牛奖” 。持续开展农创青 年专培训班。深化“新农人”培养,联合省团校举办金华 “新农人”培训班,联合农信联社为“新农人”授信 1 亿 以三级联动工作机制,分级、分步、分类开展省、市、  (市、区) 三级创农场创建。2021 年高质量打造 9 家省 创农场。;二是开展青年生态环保专项行动,深化开展                        ”“美丽金华 · 青春三小时”等各类生态环保宣传实践 。为帮助老年人解决在运用智能技术方面遇到的显示困 难,动全市各级团组织开展“金华青年助力万名银龄跨越 数字鸿沟专项行动,截至目前,共开展培训 209 场,涉及 培训人次 11048 人,参加活动的教师与志愿者人数 679 人。


 

 

 

 

印刷教材 2403 册,设立教学点 166 个。发现的问题及原因: 一是项活动存在宣传方面力度不够;二是对先进事迹宣传、 激励青年作用还有上长升空间。下一步改进措施:一是 活动加大宣传方面力度;二是先进事迹宣传,全面激励

青年作用进一步发挥

 

项目名

团基层组织基础提升工作经

管部门

市委

实施单

市委

起止时

2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日

 

 

目资金 (万 )


年初预算

年预算数

年执行数

度资金总额

10

10

8.62

其中:市本级 排资金

10

10

8.62

年度总体目

期目标

际完成情况

 

 

 

1.青春建功, 当好党政中心工作的“助

(1) 大力推动青春助力乡村振兴。

(2) 大力推进新业态、新就业群体党建 点工作。

(3) 大力开展“金华有爱 红色驿站”建 

(4)大力开展各类青年助力志愿服务活动。

1.多次召集县 (市、区) 团委开展乡村振 工作推动会议,承办“浙江省青年发展 与基层团建双联动现场交流活动” ,重点 论乡村振兴工作。持续深化“青年委   ”培育计划,指导开展“一青年委员一 ”助力乡村振兴项目路演大赛。持续 深化乡村振兴先锋选树。推报 3 名青年参 “全国乡村振兴青年先锋”评选,其中 东区陶程宏入围最终名单。全面推动浙 省青年助力乡村振兴带头人“青牛奖” 访工作,承办全省“守好红色根脉 助力 村振兴‘我在窗口写青春’”青牛论   ,武义县金美艳荣获 2021 年省“青牛  ” 。持续开展农创青年专题培训班。深 “新农人”培养,联合省团校举办金华 “新农人”培训班,联合农信联社为   “新农人”授信 1 亿元。 以三级联动工作 制,分级、分步、分类开展省、市、县  (市) 三级青创农场创建。2021 年高 质量打造 9 家省级青创农场。

全市新业态、新就业群体党建工作步 ,聚焦快递物流和互联网企业两大青年 体,密切联系、精准服务。快递物流行

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.青春服务,当好助力青年就业创业的“服 务员

(1) 青蓝技能提升一揽子推进。

(2) 优化青年创业环境

(3) 助力经济复苏抢抓“流量经济”。

(4) 聚焦青企人才培养。

团建方面,成立市县两级快递物流行业 团工委 7 个,成立快递物流企业团组织 67 ,扩大团组织对快递青年的有效覆盖。 开展“团干联小哥 组团暖青蜂”实践 研活动,发布青春暖蜂八大行动” ,组 由团干部、职业行业青年和社会志愿者 组成的“3+1”青春帮帮团,帮助快递企业 强团组织,为快递青年提供婚恋交友、 益维护、职业发展等帮扶。加强政治吸 纳,单列 8 个团员发展指标,畅通快递青 加入团属组织渠道。组建快递青年志愿 服务团队,助力基层治理, 以搭建平台+ 导参与,激发责任感。承接团省委“浙 小哥在线平台”中“小哥驿站”等模块 设,金华作为试点地区先行推广使用。 联网企业团建方面,成立市互联网企业 团工委,深入摸排市县两级互联网企业 84 个,建立团组织 30 个。深入开展“青春互 ”系列行动,推动各级团组织指导开展 联网企业团组织“增量扩面”“三亮三 ”“关心关爱”等工作,互联网企业青 进一步增强政治认同,发挥青年先锋作 用。

坚持以党建带团建、 团建促党建,依托社 党群服务中心、商场、公园、菜鸟驿站 等空间,推动建设 1164 个“红色驿站”, 为外卖小哥、环卫工人、办事群众等群体, 造一站式即时便民服务场所。开展政策 站、法律进站、金融进站、义诊进站、 艺术进站等“五进”活动 290 余场,切实 “红色驿站”打造成为党团联系群众的 据地。联合市委组织部承办全市千个   红色驿站”集中挂牌暨摆成会员服务下 层活动启动仪式,相关做法受市领导肯 ,入选全市党史学习教育“三为”专题 践活动工作。汇编。

展青年生态环保专项行动,深化开展载 青林” 、“河小二巡河” 、“河小 青净滩”“美丽金华 · 青春三小时” 等各类生态环保宣传实践活动。为帮助老 年人解决在运用智能技术方面遇到的显示 困难,推动全市各级团组织开展“金华青 年助力万名银龄跨越数字鸿沟”专项   动,至目前,共开展培训 209 场,涉及

 


 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.青春发 当好凝聚青春力量的“践行 

(1) 突出示范引领。

(2) 推进组织建设。

(3) 强化媒体宣传。

培训人次 11048 人,参加活动的教师与志 者人数 679 人。印刷教材 2403 册,设立 学点 166 个。

合应急管理局、邮管局等部门,持续开 应急力量技能、最美快递人等青年职业 技能赛事, 以技能大比武、 岗位大练兵的 式,切实提升青年职工岗位技能。全面 开展 2021 年浙江青年工匠遴选工作,召开 市青年工匠遴选工作专题会议,上报的 178 人进入 2021 年浙江青年工匠公示环  。在全国、省级各类赛事中,金华也履 获佳绩13 名选手在 2020 年“振兴杯” 省青年职业技能竞赛中获奖,2 个项 “创青春”浙江省青年创业创新大赛 中获,其中金奖 1 个。

推行省、市两级青年创业导师结对创 业青年制度,导师一对一、手把手指导 年创业。针对乡村振兴存在的基础设施 后,人才招引难,产业化发展空间不足 问题,在县府里科创中心成立首个“新 飞地。截至目前, 已入驻“乡创”企业 50 家,组建专家团队 9 个,对接“双创” 青年 30 余人,展销优质农产品 1000 余公 ,帮助解决创业难题 10 余个。出台实施 金华“青年创业伙伴计划” ,完成百余 名银行、保险等金融青年与青年结对工作 协助磐安等山区县争取省青基会“扬帆 ”等青年创业免息贷款 50 万,扶持农村 青年创业项目 5 个。

市委积极谋划,通过打造具有较强社会 影响力的“云助农”项目品牌,有效提 服务大局贡献度和青年满意度。在社会 招募“公益合伙人”的基础上,对接青联 青企协、青农协优质资源,组织村社团 年、新农人、返乡大学生等群策群力, 个性化定制助农服务方案,邀请青联委员 青企协会员、青年主播、青年网红等在 、天猫、淘宝、快手、看点、京东等 6 大平台直播推介销售,搭建助农“连   定制助农惠民“金点子” ,打造助 农惠民“全媒体”将直播间从室内延伸 田间地头,均取得了较好的活动口碑和 售成果。截至目前,共开展各类“云助农 活动 15 场,累计销售农副产品 4960 余单,

 


 

 

 

 

 



销售额 32.2 万余元。

积极推荐青年企业家参与省青企协组织的 锐浙商发展计划、青鸿鹄”中国数字经 创业创新人才论坛等培训活动。进一步 强青年企业家的梯队化凝聚服务工作, 持续开展大杰出青年” 、“浙江青年 业奖”“浙江省青年创业导师”等青年 型评选活动,深化对创二代、青年科研 作者、大学生等群体的联系服务和典型 树。

 

一级 指标

 

二级 指标

 

级指标

 

年度指 标值

 

实际完 成值

 

指标

 

 

差原因分析  改进措施 (必 ,可另附说 )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产出

指标

(50

)

 

 

 

 

 

 

数量

指标

1:  “我为亚运 棵树”金华市青少 植树活动

 

 

 

5

 

5


指标 2:评选出 2020 度双争活动“青年 明号”“青年岗位 

 

 

 

 

10

 

 

10


3:共青团金华 市快递行业委员会 

 

 

 

5

 

5


4:金华“最美 90 后”评比

3

3


 

 

 

质量

指标

1:活动过程符 合政策相关标准

        标标准

        标标准

 

3

 

3


2:经过各项活 动达到制定目标要求

        标要求

        标要求

 

5

 

4

项活动后还存 宣传方面力度 不够

 

......






 

 

 

 

指标

 

1:各项活动时 间节点举行

         间节  

     动时  点举行

 

 

5

 

 

5


指标 2:活 日程安 符合要求

        

        

 

5

 

5


 

......






 


 

 

 

 

 



 

 

 

成本

指标

1:支出符合财 政支出标

会议 380 /人 /天内

109.6 元/ /天

 

5

 

5


指标 2:项 目总成本

10 万元之 

8.62 万 

2

1

执行率未全额 

3:金华市十大 出青年证书符合计 划控制标准

 

300 元/块

 

280 /块

 

2

 

2


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

效益

指标

(30

)

 

经济

效益

指标

1:本项目不直 产生经济效益






2:






......






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会

效益

指标

 

 

 

 

1:“我为亚运 棵树”金华市青少 植树活动

 

 

为巩固                 建设服 

      目标 巩固和                 建设服  作出     

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

动后宣传、落实 待提高

 

 

 

 

 

指标 2:通构筑创 业平台,评选出  2020 年度双争 “青年文明   “青年岗位 能手

    广     觉践        积极                    目标     

 

通过构 创业   ,评选 出一   2020 年度 争活动 青年文 明号”“青 岗位能 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5

 

 

 

 

 

 

 

选后宣传力度 待加强

 

......






效益

指标

1:不会对生态 境产生影响






2:






 


 

 

 

 

 




......






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可持

续影

 

 

 

1:“我为亚运 棵树”金华市青少 植树活动

 

 

            建设服 

        棵树                   务。

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

4

 

 

 

于涉及面广, 实要求存在 差不齐的现 象。

 

 

 

指标 2:构筑创业平         2020 年 度 双 争 活 “青年文明号”、 青年岗位能手 评选活

 

       打造增        当好       献。

                             共建     当好答 人的目标

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

4.5

 

 

 

 

对先进事迹宣传、 面激励青少年 用还有上长升 空间

 

......






 

度指

(10

)

 

服务

对象

度指

1:参与各项会 议、活动的青年满 

 

90%以

 

94.3%

 

5

 

5


2:社会各界满 

90%以

92.8%

5

5


 

......






执行

(10

)

 

资金执行率:

(计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10)

 

 

10

 

 

10


100

92


价结果

90 分≤得分≤100 分;良:80 分≤得分<90 分;中:

60 分≤得分<80 分;差:得分<60 分

 

-

2. 财政评价项目绩效评价结果.

 


 

 

 

 

3. 部门评价项目绩效评价结果。

 

明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为 门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评 财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部 政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算 ,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取 非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按 有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、 “经营收入” 、“上级补助收入” 、“附属单位上缴收入 之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累 财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。


 

 

 

 

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结 到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常 工作务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费 支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务 事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部 规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出

15.“”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人 术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置 (含车辆购置税) 及燃费、维修费、过桥过路费、 保险、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。


 

 

 

 

16.机关运行经费:指为保障行政单位 (含参照公务员法 理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 及其他费用。

17. 一般公共服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 行 运行 (项) :指反映各级人民团体、社会团体、群众团体 及工会、妇联、共青团组织 (包括中华青年联合会) 等方 的支出。

18. 一般公共服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 其 群众团体事务支出 (项) :指反映除上述项目发外其他用 众团体事务方面的支出。

19.教育支出 () 教育培训 (款) 培训支出 (项) :指 反映各部门安排的用于培训的支出

20. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) :反映 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) :反映机关事业单  养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。


 

 

 

 

22. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 其他行政事业单位养老支出 (项) :反映除上述项 外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

23. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政 单位医疗 (项) :反映财政部门安排的行政单位基本医疗保 费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险经 费,国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。

24. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业 单位 (项) :反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗保险经 ,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

25. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积  (项) :反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住 公积金。

26. 文化体育与传媒支出 (类) 其他文化体育与传媒支  (款) 其他文化体育与传媒支出 (项) :反映其他用于文 体育与传媒方面的支出。


 


 

 

制单位:共青团金华市委 (汇总)


收入支出决算总表

01表 额单位:元


 

收入

支出

项目

行次

项目

行次


1


2

、一般公共预算财政拨款收入

1

11,718,699.05

一、一般公共服务支

32

6,245,499.21

、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

、外交支出

33

0.00

、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支

34

0.00

上级补助收入

4

0.00

公共安全支出

35

0.00

、事业收入

5

20,301,307.00

、教育支出

36

67,200.00

、经营收入

6

0.00

六、科学技术支

37

0.00

、附属单位上缴收入

7

0.00

、文化旅游体育与传媒支出

38

23,653,500.00

、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支

39

797,116.84


9


、卫生健康支出

40

332,000.00


10


十、节能环保支

41

0.00


11


一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


三、交通运输支出

44

0.00


14


四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、 自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


九、住房保障支出

50

924,690.00


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


十三、其他支出

54

0.00


24


十四、债务还本支出

55

0.00


25


十五、债务付息支出

56

0.00


26


十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

年收入合计

27

32,020,006.05

年支出合计

58

32,020,006.05

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

初结转和结余

29

0.00

末结转和结余

60

0.00


30



61


31

32,020,006.05

62

32,020,006.05

注:1.本表反本年度的总收支和年末结转结余情况 ,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差


 

 

 

 

 

 

 


 

 

制单位:共青团金华市委 (汇总)


收入决算表 (分单位)

公开02 金额单位:元


 

位名称

 

年收入合计

 

政拨款收入

 

级补助收入

 

事业收

 

营收入

 

附属单位上缴收

 

他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

32,020,006.05

11,718,699.05

0.00

20,301,307.00

0.00

0.00

0.00

青团金华市委 (本级)

5,732,699 05

5,732,699 05

0 00

0 00

0 00

0 00

0 00

华市青少年宫

26,287,307.00

5,986,000.00

0.00

20,301,307.00

0.00

0.00

0.00

































注:本表反映本年度取得各项收入情况。


 

 

 


 

 

编制单位:共青团金华市委 (汇总)


决算表 (分科目)

公开03表 金额单位:


项目

 

年收入合计

 

政拨款收入

 

级补助收入

 

事业收入

 

营收入

 

属单位上缴收入

 

其他收

支出功 分类 目编

科目名称

 

1

2

3

4

5

6

7

32,020,006.05

11,718,699.05

0.00

20,301,307.00

0.00

0.00

0.00

201

般公共服务支出

6,245,499.21

5,114,292.21

0.00

1,131,207.00

0.00

0.00

0.00

20129

众团体事务

6,245,499.21

5,114,292.21

0.00

1,131,207.00

0.00

0.00

0.00

2012901

政运行

3,235,703.42

2,754,117.42

0.00

481,586.00

0.00

0.00

0.00

2012999

他群众团体事务支出

3,009,795.79

2,360,174.79

0.00

649,621.00

0.00

0.00

0.00

205

育支出

67,200.00

6,000.00

0.00

61,200.00

0.00

0.00

0.00

20508

修及培训

67,200.00

6,000.00

0.00

61,200.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支

67,200.00

6,000.00

0.00

61,200.00

0.00

0.00

0.00

207

化旅游体育与传媒支出

23,653,500.00

4,544,600.00

0.00

19,108,900.00

0.00

0.00

0.00

20799

他文化旅游体育与传媒支出

23,653,500.00

4,544,600.00

0.00

19,108,900.00

0.00

0.00

0.00

2079999

他文化旅游体育与传媒支出

23,653,500.00

4,544,600.00

0.00

19,108,900.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

797,116.84

797,116.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

797,116.84

797,116.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

关事业单位基本养老保险缴费支

531,464.04

531,464.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

关事业单位职业年金缴费支出

265,652.80

265,652.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

生健康支出

332,000.00

332,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

政事业单位医疗

332,000.00

332,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

政单位医疗

93,500.00

93,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

业单位医疗

179,200.00

179,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

务员医疗补助

59,300.00

59,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支

924,690.00

924,690.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支

924,690.00

924,690.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

房公积金

924,690.00

924,690.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反本年度取得各项收入情况。


 

 

 

 

 


 

 

 

编制位:共青团金华市委 (汇总)


支出决算 (分单位)

04表 额单位:元


 

单位名

本年支出合

本支出

目支出

上缴上级支

经营支

附属单位补助支 

1

2

3

4

5

6

合计

32,020,006.05

12,529,431.26

19,490,574.79

0.00

0.00

0.00

共青团金华市委 (本级)

5,732,699 05

3,372,524 26

2,360,174 79

0 00

0 00

0 00

金华市青少年宫

26,287,307 00

9,156,907 00

17,130,400 00

0 00

0 00

0 00





























:本表反映本年度各项支出情况。


 

 

 

 

 


 

 

编制单位:共青团金华市委 (汇总)


支出决算表 (分科目)

公开05 金额单位:元


项目

 

年支出合计

 

基本支

 

项目支出

 

缴上级支出

 

营支出

 

对附属单位补助支 

出功能

类科目

编码

 

科目名

栏次

1

2

3

4

5

6

32,020,006.05

12,529,431.26

19,490,574.79

0.00

0.00

0.00

201

般公共服务支出

6,245,499.21

3,885,324.42

2,360,174.79

0.00

0.00

0.00

20129

众团体事务

6,245,499.21

3,885,324.42

2,360,174.79

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

3,235,703.42

3,235,703.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2012999

其他群众团体事务支出

3,009,795.79

649,621.00

2,360,174.79

0.00

0.00

0.00

205

育支出

67,200.00

67,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

修及培训

67,200.00

67,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

训支出

67,200.00

67,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

23,653,500.00

6,523,100.00

17,130,400.00

0.00

0.00

0.00

20799

他文化旅游体育与传媒支出

23,653,500.00

6,523,100.00

17,130,400.00

0.00

0.00

0.00

2079999

他文化旅游体育与传媒支出

23,653,500.00

6,523,100.00

17,130,400.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支

797,116.84

797,116.84

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支

797,116.84

797,116.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

关事业单位基本养老保险缴费支出

531,464.04

531,464.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

关事业单位职业年金缴费支出

265,652.80

265,652.80

0.00

0.00

0.00

0.00

210

生健康支出

332,000.00

332,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

政事业单位医疗

332,000.00

332,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

93,500.00

93,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

业单位医疗

179,200.00

179,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补

59,300.00

59,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

房保障支出

924,690.00

924,690.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

房改革支出

924,690.00

924,690.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

房公积金

924,690.00

924,690.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映本年度各项支出情况


 

 

 


 

 

编制单位:共青团金华市委 (汇总)


政拨款收入支出决算总表

公开06表 金额单位:元


    

     

项目

行次

金额

项目

行次

般公共预算财 拨款

政府性基金预算 财政拨

国有资本经营预 财政拨


1


2

3

4

5

、一般公共预算财政拨款

1

11,718,699.05

一、一般公共服务支出

33

5,114,292.21

5,114,292.21

0.00

0.00

、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


、教育支出

37

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


、文化旅游体育与传媒支出

39

4,544,600.00

4,544,600.00

0.00

0.00


8


、社会保障和就业支出

40

797,116.84

797,116.84

0.00

0.00


9


、卫生健康支出

41

332,000.00

332,000.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


八、 自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


九、住房保障支出

51

924,690.00

924,690.00

0.00

0.00


20


十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

11,718,699.05

本年支出合计

59

11,718,699.05

11,718,699.05

0.00

0.00

初财政拨款结转和结余

28

0.00

末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

、一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

11,718,699.05

总计

64

11,718,699.05

11,718,699.05

0.00

0.00

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况


 

 


般公共预算财政拨款支出决算表

制单位:共青团金华市委 (汇总)


 

 

公开07表

额单位:元


项目

年支出

出功 能分 科目

 

目名称

 

小计

 

本支出

 

目支出

 

栏次

1

2

3

11,718,699.05

9,358,524.26

2,360,174.79

201

般公共服务支出

5,114,292.21

2,754,117.42

2,360,174.79

20129

众团体事务

5,114,292.21

2,754,117.42

2,360,174.79

2012901

政运行

2,754,117.42

2,754,117.42

0.00

2012999

其他群众团体事务支

2,360,174.79

0.00

2,360,174.79

205

教育支

6,000.00

6,000.00

0.00

20508

修及培训

6,000.00

6,000.00

0.00

2050803

训支出

6,000.00

6,000.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支

4,544,600.00

4,544,600.00

0.00

20799

他文化旅游体育与传媒支出

4,544,600.00

4,544,600.00

0.00

2079999

他文化旅游体育与传媒支出

4,544,600.00

4,544,600.00

0.00

208

会保障和就业支出

797,116.84

797,116.84

0.00

20805

政事业单位养老支出

797,116.84

797,116.84

0.00

2080505

关事业单位基本养老保险缴费支出

531,464.04

531,464.04

0.00

2080506

关事业单位职业年金缴费支出

265,652.80

265,652.80

0.00

210

卫生健康支出

332,000.00

332,000.00

0.00

21011

政事业单位医疗

332,000.00

332,000.00

0.00

2101101

行政单位医

93,500.00

93,500.00

0.00

2101102

业单位医疗

179,200.00

179,200.00

0.00

2101103

务员医疗补助

59,300.00

59,300.00

0.00

221

房保障支出

924,690.00

924,690.00

0.00

22102

房改革支出

924,690.00

924,690.00

0.00

2210201

房公积金

924,690.00

924,690.00

0.00

:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

 

 

 

 


 

单位:共青团金华市委 (汇总)


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表 额单位:元


员经费

公用经费

科目编 

科目名

决算

科目编 

科目名

决算

科目编 

科目名

决算

301

工资福利支出

8,740,596.76

302

商品和服务支出

595,877.50

30703

国内债务发行费用

0.00

30101

基本工

1,392,395.00

30201

办公费

86,789.47

30704

国外债务发行费用

0.00

30102

津贴补

1,464,712.04

30202

刷费

0.00

310

资本性支出

0.00

30103

奖金

2,648,641.63

30203

咨询费

0.00

31001

建筑物购建

0.00

30106

伙食补助

0.00

30204

手续费

0.00

31002

办公设备购

0.00

30107

绩效工资

419,999.91

30205

水费

0.00

31003

用设备购置

0.00

30108

关事业单位基本养老保险缴费

568,163.72

30206

0.00

31005

础设施建设

0.00

30109

业年金缴费

265,652.80

30207

邮电费

25,256.53

31006

型修缮

0.00

30110

职工基医疗保险缴费

177,164.90

30208

暖费

0.00

31007

信息网络及软件购置更

0.00

30111

务员医疗补助缴费

67,315.60

30209

物业管理费

0.00

31008

物资储

0.00

30112

其他社会保障缴费

162,804.93

30211

旅费

6,630.00

31009

土地补偿

0.00

30113

房公积金

935,460.00

30212

因公出 (境) 费用

0.00

31010

安置补

0.00

30114

医疗

0.00

30213

(护) 费

8,535.00

31011

地上附着物和青苗补

0.00

30199

其他工资福利支出

638,286.23

30214

租赁

0.00

31012

拆迁补

0.00

303

对个人和家庭的补

22,050.00

30215

议费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30302

退休

8,400.00

30217

公务接待费

2,900.00

31021

和陈列品购置

0.00

30303

退 (役) 费

0.00

30218

专用材料

5,056.00

31022

无形资产购置

0.00

30304

恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31099

资本性支出

0.00

30305

活补助

13,650.00

30225

专用燃料

0.00

312

企业补助

0.00

30306

救济

0.00

30226

务费

129,000.00

31201

资本金注入

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

托业务费

19,185.00

31203

政府投资基金股权投

0.00

30308

助学金

0.00

30228

会经费

25,920.00

31204

费用补贴

0.00

30309

奖励

0.00

30229

利费

107,900.00

31205

利息补贴

0.00

30310

个人业生产补贴

0.00

30231

务用车运行维护费

0.00

31299

对企业补助

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

他交通费用

147,925.50

399

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

39906

0.00




30299

其他商品和服务支出

30,780.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00

39908

民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30701

国内债务付息

0.00

39999

其他支出

0.00




30702

国外债务付息

0.00













人员经费合计

8,762,646.76

公用经费合计

595,877.50

注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况


 

 

 

 

 

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

制单位:共青团金华市委 (汇总)


 

 

公开09表

额单位:元


 

预算数

算数

三公”经费支出

30,000.00

2,900.00

1.因公出国 (境) 费

0.00

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

0 00

0 00

(1) 公务用车购置费

0.00

0.00

(2) 公务用车运行维护费

0.00

0.00

3.公务接待费

30,000.00

2,900.00

注:本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预  数;算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国 (境) 费用不含教学科研人 学术交流。


 

 

 

 

 


性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:共青团金华市委 (汇总)


 

公开10 金额单位:元


项目

 

初结转和结余

 

年收入

年支出

 

末结转和结余

出功能

类科目

编码

 

科目名

 

小计

 

基本支

 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6























































本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。


 

 

 

 

 


资本经营预算财政拨款支出决算表

制单位:共青团金华市委 (汇总)


 

 

公开11表 额单位:元


项目

年支出

出功 能分 科目

 

目名称

 

小计

 

本支出

 

目支出

 

栏次

1

2

3


































本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据


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