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共青团金华市委2021年度部门决算
发布日期:2023-06-20
信息来源:市青少年综合服务中心
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一、概况 (一) 部门职责 中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群 众组织,是党的助手和后备军,是党和政府联系青年群众的 桥梁和纽带。中国共产主义青年团金华市委员会 (以下简称 团市委) 受市委和团省委的领导。其主要职责是: 1.领导全市共青团工作,保持和增强共青团的政治性、 先进性、群众性;领导全市青联、学联和少先队工作,依法 依规指导和联系全市性青少年社团组织。 2.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、 政策;参与监督有关青少年事务法律、法规的制定和执行, 协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。 3.教育、引导全市团员青年高举中国特色社会主义伟大 旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,践行社会主 义核心价值观,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础,努 力为党输送新鲜血液;调查青少年思想动态和青少年工作情 况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提 出相应对策。 4.坚持党建带团建,提高团建的科学化水平,巩固团建 工作基础,扩大团的组织覆盖;加强团的社会联络工作,充 分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。
5.关心青少年的工作、学习、生活, 围绕青少年所急、 党政所需、共青团所能,切实服务青少年;积极维护青少年 合法权益,有效预防青少年犯罪;协助政府教育部门组织大 中小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社 会安定团结。 6.加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对 青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传 教育,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。 7.适应金华经济、政治、文化、社会、生态建设的需要, 组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥 青年的生力军和突击队作用。 8.会同有关部门对全市青少年外事工作实行归口管理和 提供服务,负责国 (境) 内外、省内外、市内外青少年友好 交流工作,负责全市青年统战、 民族、宗教工作,做好青年 统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。 9.承担市委、市政府交办的其他有关工作。 (二) 机构设置 从预算单位构成看,共青团金华市委 2021 年度部门决算 包括:委本级决算、委属事业单位决算。 纳入共青团金华市委 2021 年度部门决算编制范围的二 级预算单位包括: 1. 共青团金华市委 (本级) ;2.金华市青少年宫 二、2021 年度部门决算公开表
详见附表。 三、2021 年度部门决算情况说明 (一) 收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 3,202.00 万元,支出总计 3,202.00 万元,与 2020 年度相比,增加 30.95 万元,增长 0.98%。主 要原因是:项目支出经费增加。 (二) 收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 3,202.00 万 元; 包 括 财 政 拨 款 收 入 1,171.87 万元 (其中,一般公共预算 1,171.87 万元,政府 性基金预算 0 万元, 国有资本经营预算 0 元) , 占收入合计 36.60%;上级补助收入 0 万元, 占收入合计 0%;事业收入 2,030.13 万元, 占收入合计 63.40%;经营收入 0 万元, 占 收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元, 占收入合计 0%; 其他收入 0 万元, 占收入合计 0%。 (三) 支出决算情况说明 本年支出合计 3,202.00 万元,其中基本支出 1,252.94 万元, 占 39.13%;项目支出 1,949.06 万元, 占 60.87%;上 缴上级支出 0 万元, 占 0%;经营支出 0 万元, 占 0%;对附 属单位补助支出 0 万元, 占 0%。 (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 1,171.87 万元,支出总计 1,171.87 万元,与 2020 年相比,增加 104.00 万元,增长 9.74%。主要原因是基本支出增长;财政拨款支出年初预算 数 1,201.47 万元,完成年初预算的 97.54%,主要原因是我
委认真落实市委、市政府坚持政府过紧日子的要求,进一步 压减行政支出,降低行政运行成本。 (五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,171.87 万元, 占本年支出合计的 36.60%。与 2020 年相比,一般公共预算 财政拨款支出增加 104.00 万元,增长 9.74%。主要原因是: 基本支出增长。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,171.87 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务 (类) 支出 511.43 万元, 占 43.64%; 国防 (类) 支出 0 万元, 占 0%;公共安全 (类) 支出 0 万元, 占 0%;教育 (类) 支出 0.60 万元, 占 0.05%; 科学技术(类)支出 0 万元, 占 0%;文化旅游体育与传媒(类) 支出 454.46 万元, 占 38.78%;社会保障和就业 (类) 支出 79.71 万元, 占 6.80%;卫生健康 (类) 支出 33.20 万元, 占 2.84%;节能环保 (类) 支出 0 万元, 占 0%;城乡社区 (类) 支出 0 万元, 占 0%;农林水 (类) 支出 0 万元, 占 0%;交通 运输 (类) 支出 0 万元, 占 0%;资源勘探工业信息等 (类) 支出 0 万元, 占 0%;商业服务业等 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 金融 (类) 支出 0 万元, 占 0%;援助其他地区 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 自然资源海洋气象等 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 住房保障(类)支出 92.47 万元, 占 7.89%;粮油物资储备(类) 支出 0 万元, 占 0%;灾害防治及应急管理 (类) 支出 0 万元,
占 0%;其他 (类) 支出 0 万元, 占 0%;债务还本 (类) 支出 0 万元, 占 0%;债务付息 (类) 支出 0 万元, 占 0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1201.47 万元,支出决算为 1,171.87 万元,完成年初预算的 97.54%,主要原因是我委认真落实市委、市政府坚持政府过 紧 日子的要求,进一步压减行政支出,降低行政运行成本。 其中: 一般公共服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 行政运行 (项) 。年初预算为 272.20 万元,支出决算为 275.40 万元, 完成年初预算的 101.18%,决算数大于预算数的主要原因人 员经费正常增长。 一般公共服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 其他群众 团体事务支出 (项) 。年初预算为 265.91 万元,支出决算 为 236.02 万元,完成年初预算的 88.76%,决算数大于 (或 小于) 预算数的主要原因我委认真落实市委、市政府坚持政 府过紧日子的要求,进一步压减行政支出,降低行政运行成 本。 教育支出 (类) 进修及培训 (款) 培训支出 (项) 。年 初预算为 3.02 万元,支出决算为 0.60 万元,完成年初预算 的 19.87%,决算数大于 (或小于) 预算数的主要原因我委认 真落实市委、市政府坚持政府过紧日子的要求,进一步压减 行政支出,降低行政运行成本。
文化旅游体育与传媒支出 (类) 其他文化旅游体育与 传媒支出 (款) 其他文化旅游体育与传媒支出 (项) 。年 初预算为 447.79 万元,支出决算为 454.46 万元,完成年 初预算的 101.49%,决算数大于预算数的主要原因人员经 费正常增长。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 。年初预算为 53.97 万元,支出决算为 53.15 万元,完成年初预算的 98.48%,决算数小于预算数的主要原因人员变动。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 。年初预算为 26.99 万元,支出决算为 26.57 万元,完成年初预算的 98.44%, 决算数小于预算数的主要原因人员变动。 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单 位医疗 (项) 。年初预算为 17.92 万元,支出决算为 17.92 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要 原因根据年初预算调整社会保险基数。 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 公务员 医疗补助 (项) 。年初预算为 5.93 万元,支出决算为 5.93 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要 原因根据年初预算调整社会保险基数。
卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单 位医疗 (项) 。年初预算为 9.35 万元,支出决算为 9.35 万元,完成年初预算的 100%,决算数等于预算数的主要 原因根据年初预算调整社会保险基数。 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 。年初预算为 98.39 万元,支出决算为 92.47 万元, 完成年初预算的 93.98%,决算数小于预算数的主要原因 人员变动。 (六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 935.85 万元, 其中: 人员经费 876.26 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年 金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房 公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个 人和家庭的补助支出。 公用经费 59.59 万元,主要包括:办公费、邮电费、 差 旅费、维修 (护) 费、公务接待费、专用材料费、劳务费、 委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品 和服务支出。 (七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明
本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排, 故无相关数据。 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,占本年 支出合计的 0%。与 2020 年相比,政府性基金预算财政拨款 均无安排,增长0%。主要原因是:无政府性基金预算财政拨 款收支安排,故无相关数据。 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,主要用 于以下方面:科学技术 (类) 支出 0 万元, 占 0%;文化旅游 体育与传媒 (类) 支出 0 万元, 占 0%;社会保障和就业 (类) 支出 0 万元, 占 0%;节能环保 (类) 支出 0 万元, 占 0%;城 乡社区 (类) 支出 0 万元, 占 0%;农林水 (类) 支出 0 万元, 占 0%;交通运输 (类) 支出 0 万元, 占 0%;资源勘探信息等 (类) 支出 0 万元, 占 0%;金融 (类) 支出 0 万元, 占 0%; 其他 (类) 支出 0 万元, 占 0%;债务付息 (类) 支出 0 万元, 占 0%;抗疫特别国债安排 (类) 支出 0 万元, 占 0%。 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0 万 元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的0%,主要原因是无 政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明
本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安 排,故无相关数据。 1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,占本 年支出合计的0%。 2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,主要 用于以下方面: 国有资本经营 (类) 支出 0 万元, 占 0%。 3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%,主要原因是 无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。 (九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情 况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情 况说明。 2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算 为 3.00 万元,支出决算为 0.29 万元,完成预算的 9.67%,2021 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是我委 认真落实市委、市政府坚持政府过紧日子的要求,进一步压 减行政支出,降低行政运行成本。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情 况说明。
2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 中,因公出国 (境) 费用支出决算为 0 万元,占 0%,与 2020 年度持平均为 0 万元,增长0%,主要原因是本年度无因公出 国 (境) 费用支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元, 占 0%,与 2020 年度相比持平,增加 0 万元,增长 0%,主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出;公务接 待费支出决算为 0.29 万元,占 100%,与 2020 年度相比,减 少 0.54 万元,下降 65.20%,主要原因是我委认真落实市委、 市政府坚持政府过紧日子的要求,进一步压减行政支出,降 低行政运行成本。具体情况如下: (1) 因公出国 (境) 费预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的 公务出国 (境) 的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支 出。决算数小于 (或大于) 预算数的主要原因是我部门无公 务出国 (境) 安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉 及因公出国(境)团组 0 个;累计 0 人次。 (2) 公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元,支出 决算为 0 万元,完成预算的0%。决算数、预算数均为 0 的主 要原因是我部门无公务用车购置及运行维护费支出。 公务用车购置预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元 (含 购置税等附加费用) ,完成预算的0%。决算数、预算数均为 0 的主要原因是无公务用车购置计划。 公务用车运行维护费预算数为 0 万元,支出 0 万元,完 成预算的0%。决算数、预算数均为 0 的主要原因是本部门无
公务用车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路 过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2021 年度,本级及 所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 (3) 公务接待费预算数为 3.00 万元,支出决算为 0.29 万元,完成预算的 9.67%。主要用于接待市域范围外来我委 考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等支 出。决算数、预算数持平的主要原因是是我委认真落实市委、 市政府坚持政府过紧日子的要求,进一步压减行政支出,降 低行政运行成本。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务 接待 3 团组,累计 26 人次。 外宾接待支出 0 万元,主要用于接待 0 团组,0 人次。 其他国内公务接待支出 0.29 万元,主要用于市域范围外 来我委考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇 报等支出,接待 3 团组,26 人次。 (十) 机关运行经费支出说明 2021 年度机关运行经费年初预算数为 52.67 万元,支出 决算为 54.59 万元,完成年初预算的 103.65%,决算数大于 预算数的主要原因商品和服务支出增加; 比 2020 年度减少 15.31 万元,下降 21.90%,主要原因是我委认真落实市委、 市政府坚持政府过紧日子的要求,进一步压减行政支出,降 低行政运行成本。 (十一) 政府采购支出说明
2021 年度政府采购支出总额 403.05 万元,其中:政府 采购货物支出 201.71 万元、政府采购工程支 201.34 万元、 政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 403.05 万元,占政府采购支出总额的 100%。其中,授予小微企业合 同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;货物采购 授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,工程采购授 予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%,服务采购授予 中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 (十二) 国有资产占有情况说明 截至 2021 年 12 月 31 日,共青团金华市委本级及所属各 单位共有车辆 0 辆,其中,副部 (省) 级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障 用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元以上通用 设备 0 台 (套) ,单价 100 万元以上专用设备 1 台(套) 。 (十三) 预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,共青团金华市委对 2021 年度一 般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 3 个,二级项目 12 个,共涉及资金 236.02 万元, 占一般公共 预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。本 年无国有资本经营预算项目。 组织对“ (创建) 青年志愿者服务品质提升”“团基层 组织基础提升工作经费”等 18 个项目开展了部门评价,涉
及一般公共预算支出 236.02 万元,政府性基金预算支出 0 万元, 国有资本经营预算支出 0 万元。其中,对“ (创建) 青年志愿者服务品质提升”“团员青联队伍发展及统战建设 经费”等 18 个项目分别通过内评审机构开展绩效评价。从 评价情况来看,所有项目均为“优”。
本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门 (单位) 决算中项目绩效自评结果。 共青团金华市委在 2021 年度部门决算中反映 (创建) 青 年志愿者服务品质提升及团基层组织基础提升工作经费项 目绩效自评结果。 (创建) 青年志愿者服务品质提升项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 92 分, 自评结论 为“优”。项目全年预算数为 124.20 万元,执行数为 122.98 万元,完成预算的 99.02%。项目绩效目标完成情况:一是深
入开展志愿服务活动,传播志愿文化,弘扬“奉献、友爱、 互助、进步”的志愿精神,用“志愿红”擦亮城市文明新底 色、撑起城市文明新高度。团市委创建全国文明城市月度测 评 4 次红榜表扬 (1 月、5 月、10 月、11 月) ;二是截至 2021 年底,全市建成学雷锋志愿服务站点 726 个,红色驿站 1000 个,实现社区、服务窗 口、公共文化场所全覆盖;注册志愿 者 161.5 万人,排名全省第四,志愿组织 1.38 万个,累计 开展志愿服务活动 21.06 万场,志愿服务信用时数 3443.35 万小时,排名全省第三。发现的问题及原因:一是大赛的成 效推广力度不足;二是提升服务水平,助推社会大众广度不 足。下一步改进措施:一是加大大赛的成效推广力度;二是 从各层级助推社会大众升服务水平。 项目支出绩效自评表 项目名称 | (创建) 青年志愿者服务品质提升 | 主管部门 | 团市委 | 实施单位 | 团市委 | 起止时间 | 2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日 | 项目资金 (万 元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 年度资金总额 | 124.2 | 124.2 | 122.98 | 其中:市本级 安排资金 | 124.2 | 124.2 | 122.98 | 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 深入开展志愿服务活动,传播志愿文化, 弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志 愿精神,用“志愿红”擦亮城市文明新 底色、撑起城市文明新高度。 团市委创 建全国文明城市月度测评 4 次红榜表扬 (1 月、5 月、10 月、11 月) ,截至 2021 年底,全市建成学雷锋志愿服务站点 726 个,红色驿站 1000 个,实现社区、 |
| 高举习近平新时代中国特色社会主义思 想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大、十九 届二中全会精神,紧紧围绕全国文明城市 测评体系要求,以培育和践行社会主义核 心价值观为主线,以提高市民素质和城市 文明程度为目标,提升全市志愿服务品 质,为创建全国文明城市作出应有的贡 献。 | 服务窗 口、公共文化场所全覆盖;注册 志愿者 161.5 万人,排名全省第四,志 愿组织 1.38 万个,累计开展志愿服务活 动 21.06 万场,志愿服务信用时数 3443.35 万小时,排名全省第三。工作 信息在央视新闻、人民网、中国文明网、 网易新闻、浙江卫视等省级以上媒体报 道 96 次。我市 95 后青年志愿者叶海兰 入选第十三届中国青年志愿者优秀个人 奖。2021 年度我委创建工作中主要推进 以下几个方面: 1. 防疫物资一次性日用防护; 2. 志愿汇益币兑换机文创产品定制; 3. 志愿服务最美系列宣传视频拍摄制 作; 4. 青春助力社会治理金华分会场网络 直播会; 5. “志愿心向党服务迎百年”市百个优 秀志愿服务项目展示活动; 6. 2021 春季暖冬行动志愿者服务; 7. “青春新向党 文明我先行”志愿活 动; 8. 第六届志愿者服务项目大赛; 9. 金华市青年赛会志愿者服务礼仪培 训班; 10. 志愿服务示范站点建设; 11. 金华市直单位志愿工作考核推进 会; 12. 2021 年金华市优秀志愿服务项目能 力提升培训; 13. 2020 年度金华市志愿服务工作先进 集体和个人评选活动; 14. “志愿心向党 服务迎百年”红歌展 演活动; 15. 志愿站督查员培训督查; 16. “志愿心向党 文明我先行”志愿服 务启动仪式会议; 17. 8、12 月份学雷锋志愿站品质提升督 查; 18. “志愿向党 文明我先行”三大商圈 青年志愿服务活动; 19. 12.5 国际志愿者主题活动; 20 2021 年度志愿服务画册; |
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完成 值 | 指标 分值 | 自评 得分 | 偏差原因分 析及改进措 施 (必填 项,可另附 说明) | 产出 指标 (50 分) | 数量 指标 | 指标 1:各层次的志 愿者培训 | 400 场 | 640 余场 | 2 | 2 |
| 指标 2:第六届志愿 者服务项目大赛 | 1 次 | 1 次 | 5 | 5 |
| 指标 3:大赛专家评 审机构评出金、银、 铜、优秀组织等奖 项 | 选送优秀 项目参加 省级以上 赛事,荣 获国家级 奖,省级 奖项。 | 选送 56 个优 秀项目参加 省级以上赛 事,荣获国 家级奖项 10 个,省级奖 项 54 个。 | 3 | 3 |
| 指标 4:志愿服务专 题宣传片制作 | 一项 | 二项 | 5 | 5 |
| 指标 5:打造“365 高铁志愿站”、“金 税驿站” 、 “青春 义诊站” 、 “红领 巾 1013 驿站” | 推进“金 华有爱 ﹒ 红 色 驿 站”建设 | 推进“金华 有爱 ﹒ 红色 驿站”建设 | 2 | 2 |
| 质量 指标 | 指标 1:将志愿服务 纳入推优入团、推 优入党的评价体系 | 树立先进 典型 | 联合市文明 办 、 市民政 局开展优秀 志愿者 、 先 进工作者 、 组织 、项 目 等评选表彰 活动 , “金 华好人”“浙 江好人”等 树立先进典 型 | 3 | 3 |
| 指标 2:推广“志愿 浙江”志愿服务数 字化平台使用 | 通过提供 志愿者注 册 、志愿 服务地图 智能化匹 配 、搭建 “理论宣 讲”等特 色应用场 | 各县 (市 、 区 ) 组织分 级培训 , 深 入推进志愿 服务 “菜单 制 ”运行管 理 , 达到志 愿服务供需 精准匹配。 | 5 | 5 |
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| 景 、志愿 活动招募 报名 、志 愿组织入 驻展示 、 志愿服务 时 长 记 录 、志愿 服务风采 展示等功 能 | 推动全市志 愿服务常态 化发展 、 规 范化建设 、 品 牌 化 打 造 , 注入创 新 服 务 活 力 , 打造集 展示交流 、 资源运作 、 合作共享于 一体的科学 化志愿服务 运转体系 |
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| 指标 3:所有活动无 安全事故 | 无安全事 故 | 无安全事故 | 5 | 5 |
| 时效 指标 | 指标 1:各项培训、 活动时间节点举行 | 各 项 培 训 、活动 时间节点 举行 | 各项培训 、 活动时间节 点举行 | 5 | 5 |
| 指标 2:活动日程安 排符合要求 | 活动 日程 安排符合 要求 | 活动 日程安 排符合要求 | 5 | 5 |
| ...... |
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| 成本 指标 | 指标 1:项目总成本 控制数 | 124.2 万 元之内 | 122.98 万元 | 3 | 3 |
| 指标 2:各项活动在 预算计划内 | 各项活动 在预算计 划内 | 每项均在预 算计划内 | 3 | 3 |
| 指标 3:培训费标准 控制 | 在 400 元 /人/天内 | 在 400 元/人 /天内 | 2 | 2 |
| 指标 4:培训餐费标 准在 | 120 元/人 /天 | 120 元/ 人/ 天 | 2 | 2 |
| 效益 指标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 指标 1:本项目不会 直接产生效益 |
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| 指标 2: |
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| 社会 效益 指标 | 指标 1:通过培训推 动 志 愿 服 务 制度 化、专业化、 品牌 化,全面提升志愿 服务品质 ,助力全 | 推动志愿 服务制度 化、专业 化、 品牌 化,全面 | 通过培训课 程,进一步 提高志愿者 们综合素质 和志愿服务 | 5 | 4 | 对参与培训 的后续培训 未跟进 |
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| 国文明城市创建。 | 提升志愿 服务品 质,助力 全国文明 城市创 建。 | 水平,增强 志愿者骨干 团队凝聚 力,培养骨 干成员协同 合作精神 |
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| 指标 2:通过大赛介 绍各自志愿服务项 目的背景 、 目的、 具体做法 、社会成 效、可推广经验, | 自志愿服 务项目的 背景、 目 的、具体 做法、社 会成效、 可推广经 验 | 各自志愿服 务项目的背 景、 目的、 具体做法、 社会成效、 可推广经 验,推广有 待加强 | 5 | 4 | 大赛的成效 推广力度不 足 | 指标 3:志愿服务专 题宣传片制作 | 大力推动 志愿服务 窗口进单 位、进社 区农村、 进学校企 业、进公 园广场、 进旅游景 区、进文 化场馆等 活动,志 愿服务人 人参与” 的浓厚氛
。 | 推动志愿服 务窗口进单 位、进社区 农村、进学 校企业 | 5 | 3 | 志愿服务窗 口视频片使 用不足 | 生态 效益 指标 | 指标 1:不会对生态 产生影响 |
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| 指标 2: |
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| 可持 续影 响指 标 | 指标 1:希望通过市 志愿者培训活动, 加强交流我市志愿 服务能力 ,促进彼 此借鉴,进一步提 升志愿服务专业水 平,助推志愿项目 品牌化发展。 | 望通过市 志愿者培 训活动, 加强交流 我市志愿 服务能 力,促进 彼此借 鉴,进一 | 加强了交流 我市志愿服 务能力,促 进彼此借 鉴,进一步 提升志愿服 务专业水平 | 5 | 3 | 提升服务水 平,助推社会 大众广度不 足 |
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| 步提升志 愿服务专 业水平, 助推志愿 项目品牌 化发展。 |
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| 指标 2:通过大赛介 绍了各自志愿服务 项目的背景、目的、 具体做法 、社会成 效、可推广经验, | 通过大赛
让广大市 民对自志 愿服务项 目的背 景、目的、 具体做 法、社会 成效、可 推广经 , | 通过大赛进 一步让广大 市民对自志 愿服务项目 的背景、 目 的、具体做 法、社会成 效、可推广 经验, | 5 | 4 | 应用还存在 不足之处 | 指标 3:用志愿服务 益 币 的 智 慧 化 兑 换,是为了吸引更 多的普通群众参与 到志愿服务活动中 来 | 通过志愿 服务益币 的智慧化 兑换,是 为了吸引 更多的普 通群众参 与到志愿 服务活动 中来 |
| 5 | 4 | 兑换点较少, 品种比较单 一,吸引有限 | 满意 度指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 指标 1:参与活动、 培训志愿都的满意 度 | 95% | 96% | 5 | 5 |
| 指标 2:社会认可度 | 95% | 95.6% | 5 | 5 |
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| 执行 率指 标 (10 分) | 资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | 10 | 10 |
| 总分 | 100 | 92 |
| 评价结果 | 优:90 分≤得分≤100 分;良:80 分≤得分<90 分;中: 60 分≤得分<80 分;差:得分<60 分 | 优 | - |
团基层组织基础提升工作经费项目绩效自评综述:根据 年初设定的绩效目标,项目自评得分 92 分,自评结论为“优”。 项目全年预算数为 10 万元,执行数为 8.62 万元,完成预算 的 86.20%。项目绩效目标完成情况:一是多次召集县 (市、 区) 团委开展乡村振兴工作推动会议,承办“浙江省青年发 展与基层团建双联动现场交流活动” ,重点讨论乡村振兴工 作。持续深化“青年委员”培育计划,指导开展“一青年委 员一项目”助力乡村振兴项目路演大赛。持续深化乡村振兴 先锋选树。推报 3 名青年参与“全国乡村振兴青年先锋”评 选,其中金东区陶程宏入围最终名单。全面推动浙江省青年 助力乡村振兴带头人“青牛奖”寻访工作,承办全省“守好 红色根脉 助力乡村振兴‘我在窗口写青春’” 青牛论坛, 武义县金美艳荣获 2021 年省“青牛奖” 。持续开展农创青 年专题培训班。深化“新农人”培养,联合省团校举办金华 市“新农人”培训班,联合农信联社为“新农人”授信 1 亿 元。以三级联动工作机制,分级、分步、分类开展省、市、 县 (市、区) 三级青创农场创建。2021 年高质量打造 9 家省 级青创农场。;二是开展青年生态环保专项行动,深化开展 载 种 “ 共 青 林 ” 、 “ 河 小 二 巡 河 ” 、 “ 河 小 青 净 滩 行 动”“美丽金华 · 青春三小时”等各类生态环保宣传实践 活动。为帮助老年人解决在运用智能技术方面遇到的显示困 难,推动全市各级团组织开展“金华青年助力万名银龄跨越 数字鸿沟”专项行动,截至目前,共开展培训 209 场,涉及 培训人次 11048 人,参加活动的教师与志愿者人数 679 人。
印刷教材 2403 册,设立教学点 166 个。发现的问题及原因: 一是各项活动存在宣传方面力度不够;二是对先进事迹宣传、 全面激励青年作用还有上长升空间。下一步改进措施:一是 各项活动加大宣传方面力度;二是先进事迹宣传,全面激励 青年作用进一步发挥。 项目名称 | 团基层组织基础提升工作经费 | 主管部门 | 团市委 | 实施单位 | 团市委 | 起止时间 | 2021 年 1 月 1 日——2021 年 12 月 31 日 | 项目资金 (万 元) |
| 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 年度资金总额 | 10 | 10 | 8.62 | 其中:市本级 安排资金 | 10 | 10 | 8.62 | 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | 1.青春建功, 当好党政中心工作的“助力 者” (1) 大力推动青春助力乡村振兴。 (2) 大力推进新业态、新就业群体党建试 点工作。 (3) 大力开展“金华有爱 红色驿站”建 设。 (4)大力开展各类青年助力志愿服务活动。 | 1.多次召集县 (市、区) 团委开展乡村振 兴工作推动会议,承办“浙江省青年发展 与基层团建双联动现场交流活动” ,重点 讨论乡村振兴工作。持续深化“青年委 员”培育计划,指导开展“一青年委员一 项目”助力乡村振兴项目路演大赛。持续 深化乡村振兴先锋选树。推报 3 名青年参 与“全国乡村振兴青年先锋”评选,其中 金东区陶程宏入围最终名单。全面推动浙 江省青年助力乡村振兴带头人“青牛奖” 寻访工作,承办全省“守好红色根脉 助力 乡村振兴‘我在窗口写青春’”青牛论 坛,武义县金美艳荣获 2021 年省“青牛 奖” 。持续开展农创青年专题培训班。深 化“新农人”培养,联合省团校举办金华 市“新农人”培训班,联合农信联社为 “新农人”授信 1 亿元。 以三级联动工作 机制,分级、分步、分类开展省、市、县 (市、区) 三级青创农场创建。2021 年高 质量打造 9 家省级青创农场。 紧跟全市新业态、新就业群体党建工作步 伐,聚焦快递物流和互联网企业两大青年 群体,密切联系、精准服务。快递物流行 |
| 2.青春服务,当好助力青年就业创业的“服 务员” (1) 青蓝技能提升一揽子推进。 (2) 优化青年创业环境 (3) 助力经济复苏抢抓“流量经济”。 (4) 聚焦青企人才培养。 | 业团建方面,成立市县两级快递物流行业 团工委 7 个,成立快递物流企业团组织 67 个,扩大团组织对快递青年的有效覆盖。 开展“团干联小哥 组团暖青蜂”实践调 研活动,发布“青春暖蜂八大行动” ,组 建由团干部、职业行业青年和社会志愿者 组成的“3+1”青春帮帮团,帮助快递企业 建强团组织,为快递青年提供婚恋交友、 权益维护、职业发展等帮扶。加强政治吸 纳,单列 8 个团员发展指标,畅通快递青 年加入团属组织渠道。组建快递青年志愿 服务团队,助力基层治理, 以搭建平台+ 引导参与,激发责任感。承接团省委“浙 里小哥在线平台”中“小哥驿站”等模块 建设,金华作为试点地区先行推广使用。 互联网企业团建方面,成立市互联网企业 团工委,深入摸排市县两级互联网企业 84 个,建立团组织 30 个。深入开展“青春互 联”系列行动,推动各级团组织指导开展 互联网企业团组织“增量扩面”“三亮三 比”“关心关爱”等工作,互联网企业青 年进一步增强政治认同,发挥青年先锋作 用。 坚持以党建带团建、 团建促党建,依托社 区党群服务中心、商场、公园、菜鸟驿站 等空间,推动建设 1164 个“红色驿站”, 为外卖小哥、环卫工人、办事群众等群体, 打造一站式即时便民服务场所。开展政策 进站、法律进站、金融进站、义诊进站、 艺术进站等“五进”活动 290 余场,切实 将“红色驿站”打造成为党团联系群众的 根据地。联合市委组织部承办全市千个 “红色驿站”集中挂牌暨摆成会员服务下 基层活动启动仪式,相关做法受市领导肯 定,入选全市党史学习教育“三为”专题 实践活动工作。汇编。 开展青年生态环保专项行动,深化开展载 种“共青林” 、“河小二巡河” 、“河小 青净滩行动”“美丽金华 · 青春三小时” 等各类生态环保宣传实践活动。为帮助老 年人解决在运用智能技术方面遇到的显示 困难,推动全市各级团组织开展“金华青 年助力万名银龄跨越数字鸿沟”专项行 动,截至目前,共开展培训 209 场,涉及 |
| 3.青春发展, 当好凝聚青春力量的“践行 者” (1) 突出示范引领。 (2) 推进组织建设。 (3) 强化媒体宣传。 | 培训人次 11048 人,参加活动的教师与志 愿者人数 679 人。印刷教材 2403 册,设立 教学点 166 个。 联合应急管理局、邮管局等部门,持续开 展应急力量技能、最美快递人等青年职业 技能赛事, 以技能大比武、 岗位大练兵的 形式,切实提升青年职工岗位技能。全面 开展 2021 年浙江青年工匠遴选工作,召开 全市青年工匠遴选工作专题会议,上报的 178 人进入 2021 年浙江青年工匠公示环 节。在全国、省级各类赛事中,金华也履 获佳绩,13 名选手在 2020 年“振兴杯” 浙江省青年职业技能竞赛中获奖,2 个项 目在“创青春”浙江省青年创业创新大赛 中获奖,其中金奖 1 个。 大力推行省、市两级青年创业导师结对创 业青年制度,导师一对一、手把手指导青 年创业。针对乡村振兴存在的基础设施落 后,人才招引难,产业化发展空间不足等 问题,在县府里科创中心成立首个“新农 飞地” 。截至目前, 已入驻“乡创”企业 50 家,组建专家团队 9 个,对接“双创” 青年 30 余人,展销优质农产品 1000 余公 斤,帮助解决创业难题 10 余个。出台实施 金华市“青年创业伙伴计划” ,完成百余 名银行、保险等金融青年与青年结对工作。 协助磐安等山区县争取省青基会“扬帆工 程”等青年创业免息贷款 50 万,扶持农村 青年创业项目 5 个。 团市委积极谋划,通过打造具有较强社会 影响力的“云助农”项目品牌,有效提升 服务大局贡献度和青年满意度。在社会化 招募“公益合伙人”的基础上,对接青联、 青企协、青农协优质资源,组织村社团员 青年、新农人、返乡大学生等群策群力, 个性化定制助农服务方案,邀请青联委员、 青企协会员、青年主播、青年网红等在抖 音、天猫、淘宝、快手、看点、京东等 6 大平台直播推介销售,搭建助农“连心 桥” ,定制助农惠民“金点子” ,打造助 农惠民“全媒体”将直播间从室内延伸到 田间地头,均取得了较好的活动口碑和销 售成果。截至目前,共开展各类“云助农” 活动 15 场,累计销售农副产品 4960 余单, |
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| 销售额 32.2 万余元。 积极推荐青年企业家参与省青企协组织的 新锐浙商发展计划、青鸿鹄”中国数字经 济创业创新人才论坛等培训活动。进一步 加强青年企业家的梯队化凝聚服务工作, 持续开展“十大杰出青年” 、“浙江青年 创业奖”“浙江省青年创业导师”等青年 典型评选活动,深化对创二代、青年科研 工作者、大学生等群体的联系服务和典型 选树。 | 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度指 标值 | 实际完 成值 | 指标 分值 | 自评 得分 | 偏差原因分析 及改进措施 (必 填项,可另附说 明) | 产出 指标 (50 分) | 数量 指标 | 指标 1: “我为亚运 种棵树”金华市青少 年植树活动 | 一次 | 一次 | 5 | 5 |
| 指标 2:评选出 2020 年度双争活动“青年 文明号”“青年岗位 能手” | 一次 | 一次 | 10 | 10 |
| 指标 3:共青团金华 市快递行业委员会成 立 | 一次 | 一次 | 5 | 5 |
| 指标 4:金华“最美 90 后”评比 | 一次 | 一次 | 3 | 3 |
| 质量 指标 | 指标 1:活动过程符 合政策相关标准 | 活 动 过 程 符 合 制 定 目标标准 | 活 动 过 程 符 合 制 定 目标标准 | 3 | 3 |
| 指标 2:经过各项活 动达到制定目标要求 | 会 议 或 活 动 达 到 目 标要求 | 会 议 或 活 动 达 到 目 标要求 | 5 | 4 | 各项活动后还存 在宣传方面力度 不够 | ...... |
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| 时效 指标 | 指标 1:各项活动时 间节点举行 | 严 格 按 照 各 项 活 动 时 间节 点 举行 | 按 照 各 项 活 动时 间 节点举行 | 5 | 5 |
| 指标 2:活动 日程安 排符合要求 | 活 动 日 程 安 排 符 合 要求 | 活 动 日 程 安 排 符 合 要求 | 5 | 5 |
| ...... |
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| 成本 指标 | 指标 1:支出符合财 政支出标准 | 会议 支出 380 元/人 /天内 | 109.6 元/ 人/天 | 5 | 5 |
| 指标 2:项 目总成本 控制 | 10 万元之 内 | 8.62 万 元 | 2 | 1 | 执行率未全额完 成 | 指标 3:金华市十大 杰出青年证书符合计 划控制标准 | 300 元/块 | 280 元/块 | 2 | 2 |
| 效益 指标 (30 分) | 经济 效益 指标 | 指标 1:本项目不直 接产生经济效益 |
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| 指标 2: |
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| 社会 效益 指标 | 指标 1:“我为亚运 种棵树”金华市青少 年植树活动 | 为巩固和 发 展 金 华 社 会 安 定 团 结 , 推 进 我 市 文 明建设服 务。 | 通 过 各 项 活 动 目标 为巩固和 发 展 金 华 社 会 安 定 团 结 , 推 进 我 市 文 明建设服 务 作出 一 定 的 效 果。 | 10 | 7 | 活动后宣传、落实 有待提高 | 指标 2:通过构筑创 业平台,评选出一 批 2020 年度双争 活动“青年文明 号” 、“青年岗位 能手” | 激 励 全 市 广 大 青 少 年 自 觉践 行 新 时 代 金 华 精 神 , 积极 进 取 , 开 拓 创 新 , 勤 奋 学 习 , 努 力 工 作 , 为 我 市 目标 作 出 新 贡 献 | 通过构筑 创业平 台,评选 出一批 2020 年度 双争活动 “青年文 明号”“青 年岗位能 手” | 10 | 8.5 | 评选后宣传力度 有待加强 | ...... |
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| 生态 效益 指标 | 指标 1:不会对生态 环境产生影响 |
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| 指标 2: |
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| 可持 续影 响指 标 | 指标 1:“我为亚运 种棵树”金华市青少 年植树活动 | 活 动 后 推 动 全 面 推 进 我 市 文 明建设服 务。 | 通 过 “ 我 为 亚 运 种 棵树 ”金 华 市 青 少 年 植 树 活 动 , 推 动 我 市 文 明 建 设 服 务。 | 5 | 4 | 由于涉及面广, 落实要求存在 参差不齐的现 象。 | 指标 2:构筑创业平 台 , 评 选 出 一 批 2020 年 度 双 争 活 动“青年文明号”、 “青年岗位能手” 评选活动 | 推 动 全 市 青 年 为 “ 打造增 长极 、 共 建 都 市 区 、 当好 答 卷 人 的 目 标 作 贡 献。 | 评 选 活 动 后 , 通 过 先 进 事 迹 宣 传 , 引 导 全 市 青 年 为 “ 打 造 增 长 极 、 共建 都 市 区 、 当好答卷 人的目标 | 5 | 4.5 | 对先进事迹宣传、 全面激励青少年 作用还有上长升 空间 | ...... |
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| 满意 度指 标 (10 分) | 服务 对象 满意 度指 标 | 指标 1:参与各项会 议、活动的青年满意 度 | 90%以上 | 94.3% | 5 | 5 |
| 指标 2:社会各界满 意度 | 90%以上 | 92.8% | 5 | 5 |
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| 执行 率指 标 (10 分) | 资金执行率: (计算方式:执行率自评得分=资金执行率*10) | 10 | 10 |
| 总分 | 100 | 92 |
| 评价结果 | 优:90 分≤得分≤100 分;良:80 分≤得分<90 分;中: 60 分≤得分<80 分;差:得分<60 分 | 优 | - |
2. 财政评价项目绩效评价结果. 。
3. 部门评价项目绩效评价结果。 。
说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为 本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评 价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部 门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算 资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按 照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、 “经营收入” 、“上级补助收入” 、“附属单位上缴收入” 等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结 转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常 工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费 支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务 或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部 门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之 外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境) 费反映单位公务出国 (境) 的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人 员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆 购置支出 (含车辆购置税) 及燃费、维修费、过桥过路费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待 (含外宾接待) 支出。
16.机关运行经费:指为保障行政单位 (含参照公务员法 管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 17. 一般公共服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 行政 运行 (项) :指反映各级人民团体、社会团体、群众团体以 及工会、妇联、共青团组织 (包括中华青年联合会) 等方面 的支出。 18. 一般公共服务支出 (类) 群众团体事务 (款) 其他 群众团体事务支出 (项) :指反映除上述项目发外其他用于 群众团体事务方面的支出。 19.教育支出 (类) 教育培训 (款) 培训支出 (项) :指 反映各部门安排的用于培训的支出。 20. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) :反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。 21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项) :反映机关事业单位 实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
22. 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 其他行政事业单位养老支出 (项) :反映除上述项目 以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 23. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政 单位医疗 (项) :反映财政部门安排的行政单位基本医疗保 险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗保险经 费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗 经费。 24. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业 单位医疗 (项) :反映财政部门安排的事业单位基本医疗保 险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗保险经 费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。 25. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积 金 (项) :反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 26. 文化体育与传媒支出 (类) 其他文化体育与传媒支 出 (款) 其他文化体育与传媒支出 (项) :反映其他用于文 化体育与传媒方面的支出。
编制单位:共青团金华市委 (汇总)
收入支出决算总表 公开01表 金额单位:元
收入 | 支出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,718,699.05 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 6,245,499.21 | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 五、事业收入 | 5 | 20,301,307.00 | 五、教育支出 | 36 | 67,200.00 | 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 23,653,500.00 | 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 797,116.84 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 332,000.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 924,690.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | 本年收入合计 | 27 | 32,020,006.05 | 本年支出合计 | 58 | 32,020,006.05 | 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 |
|
| 61 |
| 总计 | 31 | 32,020,006.05 | 总计 | 62 | 32,020,006.05 |
注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况 ,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 。
编制单位:共青团金华市委 (汇总)
收入决算表 (分单位) 公开02表 金额单位:元
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 32,020,006.05 | 11,718,699.05 | 0.00 | 20,301,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 共青团金华市委 (本级) | 5,732,699 05 | 5,732,699 05 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 金华市青少年宫 | 26,287,307.00 | 5,986,000.00 | 0.00 | 20,301,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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注:本表反映本年度取得各项收入情况。
编制单位:共青团金华市委 (汇总)
收入决算表 (分科目) 公开03表 金额单位:元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | 类 | 码 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 合计 | 32,020,006.05 | 11,718,699.05 | 0.00 | 20,301,307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 6,245,499.21 | 5,114,292.21 | 0.00 | 1,131,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20129 | 群众团体事务 | 6,245,499.21 | 5,114,292.21 | 0.00 | 1,131,207.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012901 | 行政运行 | 3,235,703.42 | 2,754,117.42 | 0.00 | 481,586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3,009,795.79 | 2,360,174.79 | 0.00 | 649,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205 | 教育支出 | 67,200.00 | 6,000.00 | 0.00 | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20508 | 进修及培训 | 67,200.00 | 6,000.00 | 0.00 | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050803 | 培训支出 | 67,200.00 | 6,000.00 | 0.00 | 61,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23,653,500.00 | 4,544,600.00 | 0.00 | 19,108,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23,653,500.00 | 4,544,600.00 | 0.00 | 19,108,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23,653,500.00 | 4,544,600.00 | 0.00 | 19,108,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 797,116.84 | 797,116.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 797,116.84 | 797,116.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 531,464.04 | 531,464.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 265,652.80 | 265,652.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 332,000.00 | 332,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 332,000.00 | 332,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 93,500.00 | 93,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事业单位医疗 | 179,200.00 | 179,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 59,300.00 | 59,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 924,690.00 | 924,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 924,690.00 | 924,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 924,690.00 | 924,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度取得各项收入情况。
编制单位:共青团金华市委 (汇总)
支出决算表 (分单位) 公开04表 金额单位:元
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支 出 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 32,020,006.05 | 12,529,431.26 | 19,490,574.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 共青团金华市委 (本级) | 5,732,699 05 | 3,372,524 26 | 2,360,174 79 | 0 00 | 0 00 | 0 00 | 金华市青少年宫 | 26,287,307 00 | 9,156,907 00 | 17,130,400 00 | 0 00 | 0 00 | 0 00 |
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注:本表反映本年度各项支出情况。
编制单位:共青团金华市委 (汇总)
支出决算表 (分科目) 公开05表 金额单位:元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支 出 | 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 | 32,020,006.05 | 12,529,431.26 | 19,490,574.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 6,245,499.21 | 3,885,324.42 | 2,360,174.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20129 | 群众团体事务 | 6,245,499.21 | 3,885,324.42 | 2,360,174.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012901 | 行政运行 | 3,235,703.42 | 3,235,703.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3,009,795.79 | 649,621.00 | 2,360,174.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205 | 教育支出 | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20508 | 进修及培训 | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2050803 | 培训支出 | 67,200.00 | 67,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 23,653,500.00 | 6,523,100.00 | 17,130,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23,653,500.00 | 6,523,100.00 | 17,130,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 23,653,500.00 | 6,523,100.00 | 17,130,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 797,116.84 | 797,116.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 797,116.84 | 797,116.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 531,464.04 | 531,464.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 265,652.80 | 265,652.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 332,000.00 | 332,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 332,000.00 | 332,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 93,500.00 | 93,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101102 | 事业单位医疗 | 179,200.00 | 179,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 59,300.00 | 59,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 924,690.00 | 924,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 924,690.00 | 924,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 924,690.00 | 924,690.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度各项支出情况。
编制单位:共青团金华市委 (汇总)
财政拨款收入支出决算总表 公开06表 金额单位:元
收 入 | 支 出 | 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财 政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算 财政拨款 | 栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,718,699.05 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 5,114,292.21 | 5,114,292.21 | 0.00 | 0.00 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 4,544,600.00 | 4,544,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 797,116.84 | 797,116.84 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 332,000.00 | 332,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、 自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 924,690.00 | 924,690.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 本年收入合计 | 27 | 11,718,699.05 | 本年支出合计 | 59 | 11,718,699.05 | 11,718,699.05 | 0.00 | 0.00 | 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |
| 61 |
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| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
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| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
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| 总计 | 32 | 11,718,699.05 | 总计 | 64 | 11,718,699.05 | 11,718,699.05 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位:共青团金华市委 (汇总)
公开07表 金额单位:元
项目 | 本年支出 | 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 码 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 | 11,718,699.05 | 9,358,524.26 | 2,360,174.79 | 201 | 一般公共服务支出 | 5,114,292.21 | 2,754,117.42 | 2,360,174.79 | 20129 | 群众团体事务 | 5,114,292.21 | 2,754,117.42 | 2,360,174.79 | 2012901 | 行政运行 | 2,754,117.42 | 2,754,117.42 | 0.00 | 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2,360,174.79 | 0.00 | 2,360,174.79 | 205 | 教育支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 20508 | 进修及培训 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 2050803 | 培训支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,544,600.00 | 4,544,600.00 | 0.00 | 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,544,600.00 | 4,544,600.00 | 0.00 | 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 4,544,600.00 | 4,544,600.00 | 0.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 797,116.84 | 797,116.84 | 0.00 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 797,116.84 | 797,116.84 | 0.00 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 531,464.04 | 531,464.04 | 0.00 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 265,652.80 | 265,652.80 | 0.00 | 210 | 卫生健康支出 | 332,000.00 | 332,000.00 | 0.00 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 332,000.00 | 332,000.00 | 0.00 | 2101101 | 行政单位医疗 | 93,500.00 | 93,500.00 | 0.00 | 2101102 | 事业单位医疗 | 179,200.00 | 179,200.00 | 0.00 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 59,300.00 | 59,300.00 | 0.00 | 221 | 住房保障支出 | 924,690.00 | 924,690.00 | 0.00 | 22102 | 住房改革支出 | 924,690.00 | 924,690.00 | 0.00 | 2210201 | 住房公积金 | 924,690.00 | 924,690.00 | 0.00 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
编制单位:共青团金华市委 (汇总)
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开08表 金额单位:元
人员经费 | 公用经费 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编 码 | 科目名称 | 决算数 | 301 | 工资福利支出 | 8,740,596.76 | 302 | 商品和服务支出 | 595,877.50 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 30101 | 基本工资 | 1,392,395.00 | 30201 | 办公费 | 86,789.47 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 30102 | 津贴补贴 | 1,464,712.04 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | 30103 | 奖金 | 2,648,641.63 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 30107 | 绩效工资 | 419,999.91 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 568,163.72 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 30109 | 职业年金缴费 | 265,652.80 | 30207 | 邮电费 | 25,256.53 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 177,164.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 67,315.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 162,804.93 | 30211 | 差旅费 | 6,630.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 30113 | 住房公积金 | 935,460.00 | 30212 | 因公出国 (境) 费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修 (护) 费 | 8,535.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 30199 | 其他工资福利支出 | 638,286.23 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 22,050.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 30302 | 退休费 | 8,400.00 | 30217 | 公务接待费 | 2,900.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | 30303 | 退职 (役) 费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 5,056.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 30305 | 生活补助 | 13,650.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 129,000.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 19,185.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 25,920.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 107,900.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 147,925.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 30,780.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
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| 人员经费合计 | 8,762,646.76 | 公用经费合计 | 595,877.50 |
注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位:共青团金华市委 (汇总)
公开09表 金额单位:元
项 目 | 预算数 | 决算数 | “三公”经费支出 | 30,000.00 | 2,900.00 | 1.因公出国 (境) 费 | 0.00 | 0.00 | 2.公务用车购置及运行维护费 | 0 00 | 0 00 | (1) 公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | (2) 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 3.公务接待费 | 30,000.00 | 2,900.00 |
注:本表反映本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算 数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中:因公出国 (境) 费用不含教学科研人 员学术交流。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位:共青团金华市委 (汇总)
公开10表 金额单位:元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合计 |
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注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位:共青团金华市委 (汇总)
公开11表 金额单位:元
项目 | 本年支出 | 支出功 能分类 科目编 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 类 | 码 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 合计 |
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注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。
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